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- folder:05.第五编 完成审计工作与出具审计报告
- folder:04.第四编 对特殊事项的考虑
- folder:06.第六编 企业内部控制审计
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- folder:33.第八篇 特殊事项篇——第二节 关联方的审计
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- folder:29.第七篇 审计程序篇——第三节 存货监盘实务
- folder:43.第十一篇 内控审计篇
- folder:04.第一篇 基础概念篇——第三节 认定与审计目标
- folder:20.第五篇 应对策略篇——第一节 总体应对策略
- folder:09.第三篇 计划审计篇——第一节 初步业务活动
- folder:25.第六篇 控制测试篇——第二节 企业内控及测试
- folder:13.第三篇 计划审计篇——第五节 考虑集团审计(计划阶段)
- folder:14.第四篇 风险评估篇——第一节 风险评估概述
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- folder:06第六章 审计工作底稿
- folder:05第五章 信息技术对审计的影响
- folder:005.第四章审计抽样方法
- folder:012.第十一章生产与存货循环的审计
- folder:014.第十三章对舞弊和法律法规的考虑
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- folder:第01章 专题一 审计理论知识
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- folder:第02章 专题二 函证和分析程序
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| 分享时间 | 2026-04-20 |
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| 入库时间 | 2026-05-29 |
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